SAP ERP業務共通:通貨:コンセプト
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概要

各通貨の金額(外部データ書式)はその通貨の換算係数を除算した値(内部データ書式)が実際に金額項目に格納されます。

通貨小数点以下桁数換算係数
日本JPY0100
中国RMB21
アメリカUSD21
韓国KRW0100
チュニジア・ディナールTND30.1

中国人民元やアメリカドルは小数点以下2桁を持っているため、換算係数を1として、通貨金額はそのまま内部に格納されます。 日本円や韓国ウォンは小数がないため、換算係数を100として、通貨金額は100で割った数値が内部に格納されます。例えば2円は内部に0.02で格納されます。

為替レート換算係数

ISOコードJPYUSDKRWCNY
小数点以下桁数0202
  • 関連テーブル
    通貨コードの定義 TCURC
    通貨コードの小数点以下桁数 TCURX

通貨間換算の時には換算レートを使用します。

  • カスタマイジング
    IMGパス: SAP NetWeaver→一般設定→通貨→入力:換算レート
    トランザクションコード: F-62

換算レートタイプ

換算レートタイプとは、通貨換算を司る最上位の要素です。 例えば、ある日付時点でのUSD/JPYレートを複数の観点で保持/計算したい場合など使用します。

伝票の転記や決済を行う際には、換算レートタイプ M の換算レートを使います。 この換算レートタイプに必ずエントリを作成しなくてはなりません。 すべての国において、換算レートが必要です。換算レートを指定しなければ、購買発注を行う際、システムは換算レートタイプ “M” の換算レートを使います。 使用する換算レートタイプを、伝票タイプごとに財務会計のカスタマイジングで指定することができます。

なお、販売管理の世界では伝票や得意先の販売ビューに保持することが可能だが、在庫・購買管理や財務会計の世界では、指定しない = Mが使用される暗黙の仕様があります。

SapERPシステムでは以下のように分野毎に異なる通貨を定義してそれぞれ金額を持つことができます。

  • 国内通貨
  • 取引通貨
  • 管理領域通貨
  • 価格設定通貨
  • 仕入先通貨

国内通貨

国内通貨は会社コード通貨、帳簿通貨とも呼びます。総勘定元帳上での通貨であり、最初に定義しておきます。

  • テーブル項目
    T001(会社コード)-WAERS(通貨コード)
  • カスタマイジング
    IMGパス: 企業構造→定義→財務会計→編集/コピー/削除/チェック: 会社コード→編集: 会社コードデータ
    トランザクションコード: OBY6

取引通貨

取引通貨は取引で用いた通貨です。円建て、ドル建て取引など、1つ1つの取引の都度でかわるものであり、取引伝票のヘッダ情報に格納されます

カテゴリ伝票項目
購買EKKO購買伝票ヘッダWAERS通貨コード
RBKP伝票ヘッダ: 請求書受領WAERS通貨コード
販売VBAK販売伝票: ヘッダデータWAERK伝票通貨
LIKP販売管理伝票: 出荷ヘッダデータWAERK伝票通貨
VBRK購請求書: ヘッダデータWAERK伝票通貨

管理領域通貨

管理領域通貨とは、グループ通貨というイメージでしょうか。これも最初に定義しておきます。 例えば、親会社が日本にあるドイツの子会社がドル建てで取引をしたとします。 取引通貨はUSD、会社コード通貨はEUR、管理領域通貨はJPY となり、それぞれの通貨での金額情報を保持します。つまり、取引の都度でEUR建ての総勘定元帳とJPY建ての総勘定元帳が作られています。ちなみに換算レートは、取引日とレートテーブルから自動的にひっぱることもできますし、伝票登録の都度指定することができます。 また、取引日や取引日レート情報を保持していますので、外貨預金や外貨建債権債務等の期末評価はボタンひとつで自動仕訳が生成されます。 レートタイプも、期中平均レート、期末日レート、予算管理用レートなど自由に設定できます。

価格設定通貨

仕入価格計算と販売価格計算は、価格設定通貨で行われます。

仕入先通貨

仕入先ごとに購買発注通貨 ( 仕入先通貨) を登録できます。この通貨は購買発注の時に初期提案されます。

  • テーブル項目
    LFM1(仕入先マスタ購買組織データ)-WAERS(購買発注通貨)

勘定通貨

勘定コードは、会社毎に金額を管理するための通貨が定義されます。これによってグローバル企業はすべての子会社が同じ勘定コード表を利用可能になります。

  • テーブル項目
    SKB1(勘定コードマスタ (会社コード))-WAERS(勘定通貨)

勘定通貨は国内通貨でも外貨通貨でも定義することができます。国内通貨で定義された場合はG/L 勘定に任意の通貨で転記できます、一方、外貨通貨で定義された場合は、その外貨通貨でのみ転記可能です。

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関連サマリー


  • 業務共通 0 Votes 1689 閲覧数


    このトピックでは、テキストに関するテーブルを抜粋してて説明します。

    概要テーブル一覧No.技術名称名称テキストテーブル説明1STXHテキストファイルヘッダ--2STXLテキストファイル行--3TTXITテキストID のテキスト--4TTXOB有効テキストオブジェクトTTXOT-詳細STXH

    テキストファイルヘッダ

    購買依頼伝票や、品目、購買情報などの特定なアプリケーションオブジェクトにリンクしているテキストのヘッダ情報は、このテーブルに格納されます。

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○TDOBJECTテキストオブジェクト-2○TDNAMEテキスト名-3○TDIDテキスト ID-4○TDSPRAS言語-5 TDFUSER登録者-6 TDLUSER変更者------STXL

    テキストファイル行 購買依頼伝票や、品目、購買情報などの特定なアプリケーションオブジェクトにリンクしているテキストの各行の文字列は、このテーブルに格納されます。

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○RELID-システム用2○TDOBJECTテキストオブジェクト-3○TDNAMEテキスト名-4○TDIDテキスト ID-5○TDSPRAS言語-6○SRTF2-システム用7 CLUSTDデータ-TTXIT

    テキストIDのテキスト テキストIDの定義は、このテーブルに格納されます。

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○TDSPRAS言語-2○TDOBJECTテキストオブジェクト-3○TDIDテキスト ID-4 TDTEXT内容説明-TTXOB

    有効テキストオブジェクト テキストオブジェクトの定義は、このテーブルに格納されます。

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○TDOBJECTテキストオブジェクトテキストがリンクしているアプリケーションオブジェクトを示す2 TDSAVEMODE保存モードオンライン変更対象かどうかを示す3 TDAPPLエディタ編集するエディタアプリケーションを示す4 TDLINESIZE行幅-5 TDSTYLEスタイル-6 TDFORMフォーム-7 TDTEXTTYPEテキスト書式-


  • 業務共通 0 Votes 4451 閲覧数


    このトピックは数量単位に関するパラメータテーブルそれに使用先の業務テーブル項目をまとめて説明します。

    概要テーブル一覧No.技術名称名称テキストテーブル説明1T006数量単位T006A数単位定義2T006B数量単位-数単位定義3T006C数量単位-数単位定義4T006D次元T006T次元定義5T006I数量単位のISOコードT006JISOコード定義詳細T006テーブル

    数量単位

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○MSEHI内部数量単位-2 ANDEC丸め小数点桁数-3 DIMID次元t、kg、gなどの単位は同じ次元値MASSが設定される、次元無しの場合はAAAADLが設定される4 ZAEHL分子同じ次元の基準単位への換算係数が設定される、tの場合は基準単位KGに対して1000/1が設定される5 NENNR分母6 ISOCODEISOコード-T006Dテーブル

    次元

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○DIMID次元-2 MSSIESI単位次元のSI単位を定義する、同じ次元の各単位はSI単位への換算係数はT006に定義されているT006Iテーブル

    数量単位のISOコード

    項目一覧No.PK技術名称名称説明1○ISOCODEISO コード-主な使用先品目

    SapERP業務モジュールにて、品目数量単位を保持するテーブル項目は主に以下のようなものがあります。

    品目在庫購買情報購買発注購買請求会計基本数量単位MARA-MEINSMSEG-MEINSEINA-LMEINEKPO-LMEINRSEG-MEINSBSEG-MEINS価格単位-MSEG-BPRMEEINE-BPRMEEKPO-BPRMERSEG-BPRMEBSEG-BPRME発注単位MARA-BSTMEMSEG-BSTMEEINA-MEINSEKPO-MEINSRSEG-BSTME-入力単位-MSEG-ERFME---BSEG-ERFME


  • 業務共通 0 Votes 474 閲覧数


    このトピックでは、仕入先のコンセプトを取り上げて説明します。 (このトピックは編集中です)

    仕入先とは

    仕入先とは、「販売するための商品」や「製品を製造するために原材料・部品等」を購入する先の取引先のことであり、仕入元や、購買先、調達先など呼ばれることもよくあります。 一方、商品や製品を買ってくれる取引先のことは、得意先と呼ばれます。

    主な業務フロー

    仕入先に関わる業務フローは、主に以下のようになります。

    見積依頼
    初めて取引をおこなう場合や価格を変更したい場合に行います。仕入先の選定もここで行われることになります。購買契約の締結
    継続的に仕入先をと取引を行う場合は、あらかじめ取引条件などを決めた上で、「購買契約」を締結します。発注
    仕入先へ発注を行います。入庫・検収
    仕入先からの納品を入庫して、品質などを確認・検収します。不良品があった場合の返品もここで行われることになります。支払締め
    請求される代金を確認して、支払い金額を確定します。代金支払
    振り込みやその他の方法で仕入先へ代金を支払います。仕入先管理担当部門

    仕入先から複数の品物を購入する場合、品物ごとに仕入先の担当部門が異なるのがほとんどです。 SAP ERPではこれを「仕入先部門」という用語で表し、商品データおよび購買情報データを登録するときに、商品と仕入先部門に一意の関係を割り当てることができます。

    役割区別

    取引先としての “ 仕入先” は、企業間の取引上、いくつかの異なる役割を担うことができます。 調達・購買においては、仕入先は最初は 購買発注のあて先であり、次に品目の供給元となり、それから請求元、最終的には支払 受取人となります。 SAP ERPでは、このように1つの仕入先における複数の役割を「取引先機能」という用語で表しております。 標準システムでは、下記の取引先機能が例として定義されております。

    仕入先購買発注先住所品目供給者請求元他支払人

    取引先機能は、仕入先の所属部署に限らず、システムの要件に合わせて自由に定義することができます。例えば、カスタマイジングで下記のような取引先機能を定義することがあります。

    運送業者 
    品物を運送してくる会社仕入先評価

    仕入先から継続的に品物を調達する企業は、独自に作成したの仕入先評価の仕組で、仕入先の実態を適切に評価して、格付けしてその結果に応じた発注を行うのがほとんどです。

    評価項目としては、よく以下のものが取り上げられます。

    品質納期コスト開発力財務力規模経営状態

    項目毎に採点して、最終的に各項目の加重が反映された総点数が決定されます。

    外部リンク購買管理における取引先機能|SAP Help Portal


  • 業務共通 0 Votes 875 閲覧数


    品目に関わる標準機能を領域毎に抜粋して説明します。

    マスタメンテTr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルMM01品目登録品目マスタレコードを登録します-MM02品目変更品目マスタレコードを変更します-MM03品目照会品目マスタレコードを照会します-MM60品目一覧品目一覧を出力します-在庫Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルJ3RFLVMOBVED在庫状況照会(ロシア)指定品目(複数可)の在庫状況を照会します。
    おそらく当初はロシアの個別要件向けに作成された機能ですが、ロシア以外にも普通に使用することができます-MB51入出庫伝票一覧品目別の入出庫伝票一覧を出力します-MB5B転記日付の在庫指定品目コード(複数可)にして、対象期間中の在庫受払と残高を確認します。
    在庫タイプを評価金額に選択すれば、追加請求などにより数量増減に伴わない在庫金額の変更履歴も確認できます-MMBE在庫状況照会指定品目(単一のみ)の在庫状況を照会します。
    照会レベルは、会社コード/プラント/保管場所/ロット/特殊在庫の何れか又はその組み合わせに選択することができます-購買Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルME1M品目別購買情報品目別の購買情報伝票一覧を出力します-ME2M品目別購買伝票品目別の購買伝票一覧を出力します。
    照会タイプによって購買伝票を発注、契約、見積などのどちらかに限定することができます-ME3M-ME4M-販売Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルVA05受注伝票一覧対象品目の受注伝票一覧を出力-VA15引合伝票一覧対象品目の引合伝票一覧を出力-VA25見積伝票一覧対象品目の見積伝票一覧を出力-VA35分納伝票一覧対象品目の分納伝票一覧を出力-VA45基本契約一覧対象品目の基本契約一覧を出力-VF05請求伝票一覧対象品目の請求伝票一覧を出力-会計Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルMMPV会計期間締め処理--MMRV前会計期間転記許可--MR51品目別会計伝票品目別の会計伝票一覧を出力します-生産Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルCS01品目BOM登録品目のBOMデータを登録-CS02品目BOM変更品目のBOMデータを変更-CS03品目BOM照会品目のBOMデータを照会-


  • 業務共通 0 Votes 3344 閲覧数


    概要

    テーブル一覧No.技術名称名称テキストテーブル説明1MARA品目一般データMAKT品目の基本情報が格納されます2MARC品目プラントデータ-プラント別に管理される品目の情報が格納されます3MARD品目保管場所データ-保管場所別に管理される品目在庫情報が格納されます4MARM品目数量単位-品目の数量単位情報が格納されます5MBEW品目評価-品目の評価金額情報が格納されます6MCHB品目ロット在庫-ロット別に管理される品目在庫情報が格納されます7MLGN倉庫番号別品目データ-別に管理される品目在庫情報がが格納されます関連図

    以下の図で品目の各テーブルの関連関係を示します

    詳細(抜粋)

    このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

    MARAテーブル

    品目の基本情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)No.PK技術名称名称説明1○MATNR品目コード-2 BELNR伝票番号-3 GJAHR会計年度-4 ---項目明細

    MARAテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。

    システム制御情報品目分類情報

    MTART品目タイプ MBRSH産業コード MATKL品目グループ

    単位情報

    MEINS基本単位 BSTME発注単位

    MARCテーブル

    プラント別の品目情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)No.PK技術名称名称説明1○MATNR品目コード-2○WERKSプラント-3 PSTAT更新ステータス-4 LVORMプラントレベルの削除フラグ-5 BWTTY評価カテゴリ-6 XCHARロット管理区分-7 MAABCABC 区分-8 EKGRP購買グループ-9 ---項目明細MARMテーブル

    品目の代替単位情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)No.PK技術名称名称説明1○MATNR品目コード-2○MEINH代替数量単位-3 MAABC基本数量単位への換算分子-4 UMREN基本数量単位への換算分母-5 EANNREAN コード-6 EAN11EAN/UPC-7 NUMTPEAN カテゴリ-8 ---項目明細MBEWテーブル

    評価レベル(プラント/会社コード)の別の品目評価情報(数量、金額、原価など)が格納されます。

    項目一覧(抜粋)No.PK技術名称名称説明1○MATNR品目コード-2○BWKEY評価レベル-3○BWTAR評価タイプ-4 LVORM評価タイプに該当する全品目データ削除フラグ-5 LBKUM在庫数量合計-6 SALK3評価在庫合計額-7 VPRSV原価管理区分-8 VERPR移動平均原価-9 STPRS標準原価-10 PEINH価格単位-11 BKLAS評価クラス-12 ---


  • 業務共通 0 Votes 662 閲覧数


    このトピックでは、仕入先に関わる標準機能を領域毎に抜粋して説明します。 (このトピックは随時編集中です)

    仕入先マスタTr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルMK01~MK06登録/変更/照会/変更履歴照会/ブロック/削除購買データを含めて仕入先マスタデータを登録、変更、照会、履歴照会及びブロックや削除-XK01~XK06登録/変更/照会/変更履歴照会/ブロック/削除購買データを含めて仕入先マスタデータを登録、変更、照会、履歴照会及びブロックや削除-MK12,MK14 MK19仕入先マスタデータの計画変更及び先日付照会--在庫Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルMBLB外注先在庫--購買Tr-CD機能名称機能概要ユーザマニュアルME1L仕入先別購買情報--ME2L仕入先別購買(発注)伝票--ME3L仕入先別購買(契約)伝票--ME1P購買発注価格履歴--販売会計Tr-CDトランザクション名称処理概要ユーザマニュアルFK10N仕入先残高照会仕入先毎の繰越残高、各会計期間毎の借方発生額、貸方発生額、各会計期間の期末残高を確認します。
    複数の仕入先を対象として指定すればまとめて確認することもできます-FBL1N仕入先明細照会仕入先の債務明細を確認します。
    消込済(出金完了)もしくは未消込(出金待ち)明細のみを出力させることができます。-

    以下の図にて各トランザクションの実行画面のイメージを示します。

    FK10N


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    このトピックでは、出力に関するテーブルを抜粋してて説明します。

    概要テーブル一覧カテゴリ技術名称名称テキストテーブル説明トランザクションNASTメッセージステータス--NACH詳細出力データ--パラメータT161N出力決定表: 設定--TNAPN出力管理: 出力 (取引先機能別)--TNAPR出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式--詳細(トランザクション)NAST

    出力管理のレコード。

    全伝票の出力レコードが格納されます。

    項目一覧カテゴリ技術名称名称説明PKKAPPLApplicationEA:購買見積以来,EF:購買発注 etcOBJKY対象キー通常は伝票番号KSCHLメッセージタイプ-SPRAS言語-PARNR取引先-PARVWパートナ機能-ERDAT登録日-ERUHR登録時刻-出力制御NACHA送信媒体1:印刷,2:FAX etcANZAL送信タイミング3:専用機能により送信、4:伝票保存時 etcSNDDR無視送信内部制御用※1印刷関連設定---FAX関連設定---処理状況VSTAT処理ステータス-DATVR処理日-UHRVR処理時間-その他MANUEマニュアル処理メッセージマニュアルフラグ※2----

    ※1
    伝票保存時出力の場合、業務によってもっと細かく制御する必要な場合があります。たとえば、承認プロセスありの購買発注機能で、出力は最終承認時に実行させる必要があります。そこで、その以外の保存処理では、このフラグをXに設定して、出力システムに「出力しないこと」を知らせます。 ※2
    自動提案で登録されたメッセージは空白、ユーザがマニュアルで入力したメッセージはXに設定されます。

    NACH

    詳細出力データ

    項目一覧PK技術名称名称説明○KNUMH-出力条件レコード番号 KVEWE用途B:出力 KOTABNR条件テーブル- KAPPLアプリケーション- VAKEY変数キー- PARVW取引先機能- NACHA送信媒体- VSZTPディスパッチ時刻- LDEST出力デバイス- DIMME即時印刷-詳細(パラメータ)TNAPN

    出力管理: 出力 (取引先機能別) カスタマイジングテーブルであり、出力毎に入力可能な取引先機能、出力媒体はこのテーブルに定義されます。

    出力タイプ(伝票タイプ)別にカスタマイジング機能が用意されています。 例:

    購買発注伝票
    IMG>在庫/購買管理>購買管理>メッセージ>出力管理>出力タイプ別取引先機能>定義:購買発注の取引先機能項目一覧PK技術名称名称説明○KAPPLアプリケーション-○KSCHL出力タイプ-○NACHA送信媒体-○PARVW取引先機能-TNAPR

    出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式

    項目一覧PK技術名称名称説明○KSCHL出力タイプ-○NACHA送信媒体-○KAPPLアプリケーション- PGNAMプログラム- RONAMFORM ルーチン- FONAMフォーム-


  • 業務共通 0 Votes 3204 閲覧数


    このトピックでは仕入先に関するテーブルをまとめて説明します。

    概要テーブル一覧分類技術名称名称テキスト
    テーブル説明パラメータ---マスタLFA1仕入先マスタ(一般セッション)--LFAS仕入先マスタ(消費税登録番号一般セクション)--LFB1仕入先マスタ(会社コード)--LFB5仕入先マスタ(督促処理データ)--LFBK仕入先マスタ(銀行詳細)--LFM1仕入先マスタ購買組織データ--LFZA許可されている代理受取人--WTY1仕入先部門--WYT3取引先機能--トラン---テーブル関連図

    詳細(抜粋)

    このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

    LFA1テーブル

    仕入先の基本情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)PK技術名称名称説明○LIFNR仕入先コード- LAND1国コード- NAME1名称- DTAMSDME コード- DTAWS手数料コード- KTOKK勘定グループ- XCPDKワンタイム勘定- STCEG消費税登録No- NAME1名称- ---LFBKテーブル

    仕入先の銀行情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)PK技術名称名称説明○LIFNR仕入先コード-○BANKS銀行国コード-○BANKL銀行コード-○BANKN口座番号- BKONT預金種別- KOINH口座名義人- GJAHR会計年度-4 ---LFB1テーブル

    仕入先の会社別情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)PK技術名称名称説明○LIFNR仕入先コード-○BUKRS会社コード- AKONT統制勘定- ZWELS支払方法- ZAHLS支払保留- ZTERM支払条件- QSSKZ源泉徴収税Cd- ---LFM1テーブル

    仕入先の購買組織別情報が格納されます。

    項目一覧(抜粋)PK技術名称名称説明○LIFNR仕入先-○EKORG購買組織- WAERS購買発注通貨- ZTERM支払条件- INCO1インコタームズ- WEBRE入庫基準請求書- MEPRF価格設定日制御- EKGRP購買グループ- XERSYERS- PLIFZ納入予定日数- ---